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手机赌钱游戏平台2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

发布时间:2016-11-17 15:11   来源: 【字体: 】   浏览次数   [打印] [关闭]

 一、部门概况

 1、部门基本情况

 手机赌钱游戏平台负责全市公路建设、养护、管理,组织实施重点公路建设工程;负责全市公路交通运输的行业管理、市场管理;负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和道路运输行业、水面交通的安全管理等工作。局机关设置办公室、人事科、运输管理科、公路科和市交通战备办公室。下属企事业单位10个,事业单位有:铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站;企业有:铜川市公共交通有限责任公司、铜川汽车运输公司、市第一汽车运输公司、第二汽车运输公司、第三汽车运输公司及陕西铜川交通建设投资有限公司。

 2015年底,全市公路里程到达数为4170.527公里,其中高速公路213.49公里,二级公路313.475公里,三级公路317.163公里,四级公路2509.335公里,等外公路817.064公里,公路网密度达107.43公里/百平方公里,100%乡镇和100%行政村通了油路(水泥路),区域内乡镇通班车率达100%,行政村通车率达95.4%。

 局机关经费实行预算管理,经费的收支执行财政局国库集中支付管理。2015年末实有固定资产203.67万元。

 2、部门决算的单位构成

 纳入手机赌钱游戏平台2015年度决算范围的单位包括:

 ⑴行政单位1个:手机赌钱游戏平台本部;

 ⑵事业单位4个:铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站。

 二、2015年度部门决算表

 1、收支决算总表

手机赌钱游戏平台(部门)2015年度收支决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

11419.21

一、基本支出

13

5191.92

二、上级补助收入

2

 

1、工资福利支出

14

3432.71

三、事业收入

3

2、对个人和家庭的补助

15

896.45

四、经营收入

4

3、商品和服务支出

16

862.76

五、其他收入

5

 238.14

4、其他资本性支出

17

6

二、项目支出

18

5512.36

7

三、经营支出

19

8

四、对附属单位补助支出

20

本年收入合计

9

11657.35

本年支出合计

21

10704.28

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

397.33

年末结转和结余

23

1350.40

收入合计

12

12054.68

支出合计

24

12054.68

 注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。包括交通系统五家单位。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行

 2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

手机赌钱游戏平台(部门)

2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

                                                               单位:万元


支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合       计

 10528.74

 5073.81

 5454.93

201

一般公共服务

17.00

17.00

20110

人力资源服务

17.00

17.00

2011009

公务员考核

17.00

17.00

205

教育支出

5.00

5.00

20508

进修及培训

5.00

5.00

2050803

培训支出

5.00

5.00

207

文化体育与传媒支出

6.00

6.00

20702

文物

6.00

6.00

2070206

历史名城与古迹

6.00

6.00

208

社会保障和就业支出

12.72

 12.72

20899

其他社会保障和就业支出

 12.72

 12.72

2089901

其他社会保障和就业支出

 12.72

 12.72

 

210

医疗卫生

153.00

153.00

 

21005

医疗保障

153.00

153.00

 

2100501

行政单位医疗

2.18

2.18

2100502

事业单位医疗

1.93

1.93

2100599

其他医疗保障支出

148.89

148.89

211

节能环保支出

333.00

34.00

299.00

21110

能源节约利用

223.00

223.00

2111001

能源节约利用

223.00

223.00

21199

其他节能环保支出

110.00

34.00

76.00

2119901

其他节能环保支出

110.00

34.00

76.00

212

城乡社区支出

 200.00

 

200.00

21203

城乡社区公共设施

  200.00

 

200.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

  200.00

 

200.00

213

农林水事务

 250.00

 

250.00

21301

农业

 250.00

250.00

2130199

其他农业支出

 250.00

250.00

214

交通运输

9144.02

4841.09

4302.93

21401

公路水路运输

9144.02

4841.09

4302.93

2140101

行政运行

  205.80

205.80

 

2140105

公路改建

 1000.00

 

 1000.00

2140106

公路养护

 5061.23

3932.82

1095.58

2140112

公路运输管理

 1072.73

634.93

437.80

2140114

公路和运输技术标准化建设

 68.84

 60.84

8.00

2140139

取消政府还贷二级公路收费专项支出

1448.00

 

 1448.00

2140199

其他公路水路运输支出

320.25

6.7

313.55

215

资源勘探信息等支出

5.00

5.00

 

21506

安全生产监管

 5.00

 5.00

 

2150699

其他安全生产监管支出

 5.00

 5.00

 

229

其他支出

403.00

 

403.00

22999

其他支出

403.00

403.00

2299901

其他支出

403.00

403.00

 注:本表包括交通系统五家单位。

 3、公共运输财政拨款经济分类决算表

手机赌钱游戏平台(部门)

2015年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表

                                                                  单位:万元

支出经济分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合            计

 10528.74

 5073.81

 5454.93

301

工资福利支出

3423.20

3423.20

30101

基本工资

1420.29

1420.29

30102

津贴补贴

1274.00

1274.00

30103

奖金

192.67

192.67

30104

社会保障缴费

518.05

518.05

30106

伙食补助费

8.94

8.94

30107

绩效工资

8.81

8.81

30199

其他工资福利支出

0.44

0.44

302

商品和服务支出

2675.13

778.13

1897.00

30201

办公费

54.38

54.38

30202

印刷费

21.68

21.68

30203

咨询费

0.50

0.50

30204

手续费

2.67

2.67

30205

水费

13.19

13.19

30206

电费

39.83

39.83

30207

邮电费

29.24

29.24

30208

取暖费

42.86

42.86

30209

物业管理费

9.40

4.40

5.00

30211

差旅费

58.60

53.83

4.77

30213

维修(护)费

58.93

58.93

30214

租赁费

57.26

57.26

30215

会议费

7.76

7.76

30216

培训费

38.23

36.73

1.50

30217

招待费

5.49

5.49

30218

专用材料费

1474.86

26.86

1448.00

30225

专用燃料费

440.38

4.38

436.00

30226

劳务费

78.87

77.14

1.73

30228

工会经费

41.97

41.97

30229

福利费

34.63

34.63

30231

公车维护运行费

78.86

78.86

30239

其他交通费用

20.49

20.49

30299

其他商品和服务支出

65.05

65.05

303

对个人和家庭的补助支出

872.48

872.48

30302

奖励金

4.77

4.77

30304

抚恤金

66.11

66.11

30305

生活补助

50.51

50.51

30306

救济金

2.86

2.86

30307

医疗费

152.48

152.48

30311

住房公积金

293.27

293.27

30399

其他对个人和家庭的补助支出

302.48

302.48

310

其他资本性支出

3557.93

3557.93

31002

办公设备购置

9.73

9.73

31005

基础设施建设

1000.00

1000.00

31006

大型修缮

2506.12

2506.12

31007

信息网络软件购置更新

42.08

42.08

 注:本表包括交通系统五家单位。

 4、 “三公”经费支出表

手机赌钱游戏平台(部门)2015年度

“三公”经费支出表

                                                单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

手机赌钱网站大全

84.35

78.86

78.86

5.49

7.76

38.23

 注:本表包括交通系统五家单位。

 补充资料:

 1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

 2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量31辆,其中:手机赌钱网站大全本部0辆,铜川公路局21辆,市运管处8辆,市公路处1辆,市质监站1辆。

 3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计115批次,公务接待累计285人。

 三、手机赌钱游戏平台(部门)2015年度部门决算情况说明

 (一)2015年度收入支出决算总体情况

 1、收入总计12054.68万元。包括:

 (1)财政拨款收入11419.21万元,为市级财政当年拨付的预算资金财政拨款。

 (2)其他收入238.14万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、非本级部门财政拨款等。

 (3)上年结转和结余397.33万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

 2、支出总计12054.68万元,包括:

 (1)基本支出5191.92万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3432.71万元,对个人和家庭的补助支出896.45万元,商品和服务支出862.76万元。

 (2)项目支出5512.36万元,主要是为完成交通运输工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括公路养建、质量监督、运输管理、路政及超限管理支出等。

 (3)年末结转和结余1350.40万元,主要是本年和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

 (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2015年度公共预算财政拨款支出10528.74万元,其中:基本支出5073.81万元,项目支出5454.93万元。包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出。

 2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。

 2015年度我单位公共预算财政拨款支出按功能分类:一般公共服务科目(201)支出17.00万元;教育支出科目(205)支出5.00万元;文化体育与传媒科目(207)支出6.00万元;社会保障和就业科目(208)支出12.72万元;医疗卫生科目(210)支出153.00万元;节能环保科目(211)支出333.00万元;城乡社区服务科目(212)支出200.00万元;农林水事务科目(213)支出250.00万元;交通运输科目(214)支出9144.02万元;资源勘探信息科目(215)支出5.00万元;其他科目(229)支出403.00万元。

 3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。

 2015年度我单位公共预算财政拨款支出按经济分类:一、工资福利支出(301)3423.20万元(其中:基本工资1420.29万元,津贴补贴1274.00万元,奖金192.67万元,社会保障缴费518.05万元,伙食补助费8.94万元,绩效工资8.81万元,其他工资福利支出0.44万元。);二、商品和服务支出(302)2675.13万元(其中:办公费54.38万元,印刷费21.68万元,咨询费0.50万元,手续费2.67万元,水费13.19万元,电费39.83万元,邮电费29.24万元,取暖费42.86万元,物业管理费9.40万元,差旅费58.60万元,维修费58.93万元,租赁费57.26万元,会议费7.76万元,培训费38.23万元,招待费5.49万元,专用材料费1474.86万元,专用燃料费440.38万元,劳务费78.87万元,工会经费41.97万元,福利费34.63万元,公车维护运行费78.86万元,其他交通费20.49万元,其他商品和服务支出65.05万元。);三、对个人和家庭的补助支出(303)872.48万元(其中:奖励金4.77万元,抚恤金66.11万元,生活补助50.51万元,救济金2.86万元,医疗费152.48万元,住房公积金293.27万元,其他对个人和家庭的补助支出302.48万元。);四、其他资本性支出(310)3557.93万元(其中:办公设备购置9.73万元,基础设施建设1000.00万元,大型修缮2506.12万元,信息网络软件购置更新42.08万元。)。

 (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况

 2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出84.35万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费78.86万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费,78.86万元),公务接待费5.49万元。

 1、因公出国(境)费用0万元;

 2、公务用车购置及运行维护费78.86万元,主要用于公务用车,公路养护,路政、运政巡查,源头治超,运输市场监管及质检监察等用车的耗油、维修、通行及保险等支出。

 3、公务接待费5.49万元,主要用于交通系统接待上级项目检查、调研、考察和因公误餐等。

 4、会议费7.76万元,主要用于全市交通工作会、六大品牌创建会、安全会议等。

 5、培训费38.23万元,主要用于专业技术人员培训、执法证培训和业务培训等。

 

手机赌钱游戏平台2015年度部门决算公开补充报表

 

 

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