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手机赌钱游戏平台2016年部门决算公开及“三公”经费支出情况

发布时间:2017-11-03 09:05   来源:局办公室 【字体: 】   浏览次数   [打印] [关闭]

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全市交通运输发展战略、政策和管理办法并监督实施;拟订全市公路及城市客运行业发展规划、年度计划并组织实施;参与物流业发展规划的拟订,并监督实施;指导全市交通运输行业体制改革工作。

2、承担全市道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关实施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;维护公路交通运输行业和城市客运行业的公平竞争秩序。

3、承担水上交通的安全监管责任;负责船舶及水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞工作;依法组织或参与事故调查处理工作。

4、负责提出全市公路固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;拟订全市公路有关规费政策并监督实施;发展收费公路的运营管理,筹措交通建设资金并监督使用。

5、承担全市公路建设市场监管责任。负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全市公路交通运输设施的管理和维护。

6、指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全市国省干线路网运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导本行业环境保护和节能减排工作。

8、负责全市交通运输外事工作,开展对外交流与合作。

9、负责交通战备办公室的日常工作。

10、承办市政府交办的其他工作。

(二)部门基本情况

局机关设置办公室、人事科、运输管理科、公路科和市交通战备办公室。下属企事业单位10个,事业单位有:铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站;企业有:铜川市公共交通有限责任公司、铜川汽车运输公司、市第一汽车运输公司、第二汽车运输公司、第三汽车运输公司及陕西铜川交通建设投资有限公司。

(三)2016年部门工作任务完成情况

2016年是十三五开局之年,在市委市政府的坚强领导和省交通运输厅的精心指导下,全市交通运输工作以交通好人 旗帜引领党建主题品牌为载体,以项目建设为抓手,坚持依法行政,深化品牌公路、品牌班线、品牌公交、品牌出租、品牌站场、品牌团队六大交通品牌创建,深入开展两学一做学习教育。全年完成固定资产投资15.28亿元,占年计划的191%。完成驾培机构服务模式改革、公路路政三基三化建设、交通一卡通系统建设、路网管理与信息应急指挥中心建设4项改革任务。全省公路路政执法三基三化建设现场会在我市召开。210国道改扩建工程建成通车,耀照红色旅游公路建成通车。新寺路、210国道新区段道路绿化项目等6个重点项目开工建设,被评为四百行动先进单位。铜川市汽车客运总站、川陈公路、210国道完善工程3个项目列入中省市三级PPP示范项目。客货运周转量增长5.31%,高于全省平均水平。荣获陕西省绿化模范单位铜川市依法行政示范单位提案办理先进单位铜川市重点区域造林绿化先进单位“2016年安全生产目标责任考核优秀单位等荣誉。铜川公路管理局、宜君县分别获得陕西省好路杯干线公路管理工作先进单位、农村公路建设管理优秀县(区),宜君县、印台区获得农村公路养护管理优秀县(区)。干线公路路网建设工程质量抽查居全省第一。

(四)部门决算单位构成

纳入手机赌钱游戏平台2016年度决算范围的单位包括:

⑴行政单位1个:手机赌钱游戏平台本部;

⑵事业单位4个:铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站。


三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

12016年度本年收入合计16142.32万元,较上年增加4484.97万元,主要原因是财政加大了对市重点交通基础设施建设的投资。

22016年度本年支出合计11302.95万元,较上年增加598.67万元,主要原因是市重点交通基础设施建设投入加大。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计16142.32万元。其中:财政拨款15897.83万元,占总收入的98.49%,包括一般公共预算财政拨款10821.13万元、政府性基金预算财政拨款5076.7万元;其他收入244.49万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的1.51%,主要是利息收入、非本级部门财政拨款等。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计11302.95万元。其中:基本支出5699.65万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的50.43%;项目支出5603.3万元,是为完成交通运输工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括公路养建、质量监督、运输管理、路政及超限管理支出等,占总支出的49.57%

(二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况

12016年度本年财政拨款收入合计15897.83万元,较上年增加4478.62万元,主要原因是财政加大了对市重点交通基础设施建设的投资。

22016年度本年财政拨款支出合计10762.74万元,较上年增加234万元,主要原因是人员工资调整增加支出。

(三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出10686.04万元,其中:基本支出5641.64万元,项目支出5044.41万元,既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加157.30万元,主要是人员工资调整增加支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出10686.04万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出22.50万元(主要是公务员考核奖及第一书记补贴资金)、社会保障和就业支出12.54万元(主要是养护岗位农籍人员工龄补助资金)、教育支出17万元(主要是培训费)、医疗卫生与计划生育支出164.99万元(主要是行政事业单位医疗补助及困难企业退休人员医疗补助),节能环保支出140万元(主要是治污降霾支出)、城乡社区支出100万元(主要是公路养护费支出)、交通运输支出10172.02万元(主要是行政运行、公路新建、公路养护、公路运输管理、公路和运输技术标准化建设等支出)、资源勘探信息等支出7万元(主要是安全生产支出)、金融支出50万元(主要是PPP项目奖补资金)。

一般公共服务支出为交通运输事务支出10172.02万元。包括:

1)行政运行233.78万元,是反映行政事业单位的基本运行支出。

2)公路新建1000万元。主要用于新区至寺坡公路新建工程。

3)公路养护4904.95万元。主要用于铜川公路局和铜川市公路管理处人员经费及公用经费支出。

4)公路运输管理915.9万元。主要用于铜川市道路运输管理处人员经费及公用经费支出。

5)公路和运输技术标准化建设79.97万元。主要用于铜川市交通建设工程质量监督站人员经费及公用经费支出。

6)取消政府还贷二级公路收费专项支出1000万元,主要用于我市辖区内取消收费站市财政承担剩余债务的还本付息支出。

7)成品油价格改革对交通运输的补贴1882.9万元,主要用于市运管处农村客运班车及出租车的成品油补助支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5641.64万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费4836.87万元,主要包括局系统全体职工基本工资、交通补贴、社会保障缴费等支出;公用经费804.77万元,主要包括局系统单位保障正常运行发生的办公费、差旅费、物业管理费、车辆运行费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

(四)2016 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出71.51万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费64.64万元,公务接待费6.87万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少12.84万元,降低15.22%,其中:公务接待费比上年增加1.38万元,增长25.14%,主要是公路建设任务工作量加大,各级检查次数增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少14.22万元,降低18.03%,主要是行政单位车改全部完成,减少了公务车运行维护支出;因公出国(境)费用0万元。

因公出国(境)团组情况:2016年本部门组团因公出国(境)团组0个。

公务用车购置及保有情况:手机赌钱网站大全2016年无公务车辆购置,局属单位年末公务用车实际保有量31辆。

公务接待费:2016年度国内公务接待累计72批次、1235人,经费总额6.87万元。主要用于交通系统接待上级项目检查、调研、考察和因公误餐等。

2、培训费支出决算情况

培训费支出30.78万元,比上年减少7.45万元,减少19.49%主要用于专业技术人员培训、执法证培训和业务培训等。

3、会议费支出决算情况

会议费支出6.02万元,比上年减少1.74万元,减少22.42%主要用于全市交通工作会、六大品牌创建会、安全会议及公路、运管专项工作会等。

(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入5076.7万元,支出76.7万元,年末结转5000万元,用于延西高速210国道新区段沿线绿化项目。

(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(七)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年局机关运行经费支出81.59万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少2.76万元,减少了3.27%,主要是按照财务制度及“八项规定”要求,严格控制机关各项费用支出。

2、政府采购支出情况

2016年预算内资金政府采购支出2.45万元 ,主要为市公路管理处购置办公用品支出。上年无政府采购计划,无此项支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆58辆,单价50万元以上通用设备0台(套)。

4、重点项目支出绩效评价情况

2016年部门预算中,耀旬二级公路养护费预算200万元,按照项目支出绩效评价管理办法,对此项预算开展了绩效评价,并报经市财政局批复。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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                                                    201710 30 

 

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